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老師,招待分公司的同事餐費(fèi)入什么費(fèi)用較合適?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 15:57
#中級(jí)職稱#
招待分公司的同事餐費(fèi)入招待費(fèi)
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老師:預(yù)付一年的房租,我收票時(shí)做的分錄是,借預(yù)付或者攤銷房租費(fèi),貸銀行或其它,攤銷:借管理費(fèi)用房租,貸攤銷或預(yù)付,可是:預(yù)付,收票,攤銷是三個(gè)環(huán)節(jié),收到發(fā)票又怎么做分錄
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 15:51
#中級(jí)職稱#
你好,你這個(gè)收到發(fā)票直接沖減預(yù)付就可以了。你有沒(méi)有抵扣的?沒(méi)有抵扣的話直接貼到預(yù)付賬款的這個(gè)憑證上去。
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老師:預(yù)付一年的房租,收票,攤銷是三個(gè)環(huán)節(jié),預(yù)付時(shí),借預(yù)付或者攤銷房租費(fèi),貸銀行或其它,攤銷時(shí),借管理費(fèi)用房租,貸攤銷或預(yù)付,可是收到發(fā)票又怎么做分錄?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 15:37
#中級(jí)職稱#
借預(yù)付賬款,貸管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。
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單位在職工工資中發(fā)餐補(bǔ),職工到食堂就餐需要付費(fèi)繳納增值稅?2026年開(kāi)始實(shí)施嗎?
小趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 14:55
#中級(jí)職稱#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 職工屬于消費(fèi)者,其支付的餐費(fèi)本身就是含增值稅的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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你好 請(qǐng)問(wèn)下 集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)在下面公司報(bào)銷差旅費(fèi) 怎么入賬合適?領(lǐng)導(dǎo) 的人事關(guān)系 不在下面公司里面
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 14:48
#中級(jí)職稱#
同學(xué),你好 嗯嗯,是可以的
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自己買鋼材,輪子等材料做的板車,如何做賬
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 14:40
#中級(jí)職稱#
購(gòu)入鋼材,輪子,計(jì)入原材料 生產(chǎn)加工過(guò)程計(jì)入生產(chǎn)成本
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印花稅買賣合同都要交稅,賣按照利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入,買呢按照表上的什么
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 14:10
#中級(jí)職稱#
你好,其實(shí)這個(gè)是要看你實(shí)際上購(gòu)買了多少商品? 不是看營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本,因?yàn)橛行┦杖氩灰欢ㄒ?,比如?huì)計(jì)代理公司的收入,它本身就不用交印花稅的。
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應(yīng)收帳款貸方本幣沒(méi)有余額,但是人民幣有余額,怎么做調(diào)整
于老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 13:40
#中級(jí)職稱#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 你的意思是記賬本位幣不是人民幣,應(yīng)收賬款期末貸方余額為人民幣嗎? 在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),應(yīng)收賬款的期末貸方余額在預(yù)收賬款中列示。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這個(gè)題目該怎么解答,能給我寫(xiě)出具體的過(guò)程嗎
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 13:36
#中級(jí)職稱#
借在建工程500 累計(jì)折舊400 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備100 貸固定資產(chǎn)1000
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中級(jí)實(shí)務(wù) 【單選】公司2014年12月31日購(gòu)入一臺(tái)入賬價(jià)值為200萬(wàn)元的生產(chǎn)設(shè)備,購(gòu)入后即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為12萬(wàn)元。按照年限平均法計(jì)提折舊。2015年年末因出現(xiàn)減值跡象,甲公司對(duì)該設(shè)備進(jìn)行減值測(cè)試,預(yù)計(jì)該設(shè)備的公允價(jià)值為110萬(wàn)元,處置費(fèi)用為26萬(wàn)元,如果繼續(xù)使用,預(yù)計(jì)未來(lái)使用及處置產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)值為70萬(wàn)元。假定原預(yù)計(jì)使用壽命、凈殘值以及選用的折舊方法不變。則2016年該生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)計(jì)提折舊額為()萬(wàn)元。 A.6.35 B.8.50 C.8.00 D.11.06
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 13:34
#中級(jí)職稱#
200-(200-12)/10=181.2 110-26=84 預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值為70 可回收金額為84 84-12)/9=8 所以選C哦
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其他綜合收益影響當(dāng)期利潤(rùn)這句話是對(duì)的嘛?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 12:24
#中級(jí)職稱#
這句話不對(duì)。 其他綜合收益是指企業(yè)根據(jù)其他會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定未在當(dāng)期損益中確認(rèn)的各項(xiàng)利得和損失,它不影響當(dāng)期利潤(rùn)。其他綜合收益分為以后會(huì)計(jì)期間不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益和以后會(huì)計(jì)期間滿足規(guī)定條件時(shí)將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益兩類。 例如,企業(yè)持有的其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益,在該金融資產(chǎn)未處置時(shí),這部分其他綜合收益不影響當(dāng)期利潤(rùn),只有在處置該金融資產(chǎn)時(shí),才會(huì)將其他綜合收益轉(zhuǎn)入留存收益等,影響所有者權(quán)益,但也不直接影響當(dāng)期利潤(rùn)。 總之,其他綜合收益是所有者權(quán)益的組成部分,與當(dāng)期利潤(rùn)是不同的概念,不會(huì)直接影響當(dāng)期利潤(rùn)。
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印花稅有簽合同的有沒(méi)簽合同的,按照利潤(rùn)表上的收入來(lái)報(bào)還是按照合同來(lái)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 12:04
#中級(jí)職稱#
按照利潤(rùn)表上的收入來(lái)報(bào)
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分錄借:債權(quán)投資_成本1000 債權(quán)投資_利息調(diào)整10 貸:銀行存款1010 債權(quán)投資計(jì)息 借:債權(quán)投資_應(yīng)計(jì)利息70 貸:投資收益50.5 債權(quán)投資_利息調(diào)整19.5 因一次還本付息,只需加實(shí)際不用減票面。老師這句為啥呢? 期末攤余成本1010+50.5=1060.5
小敏敏老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:54
#中級(jí)職稱#
你好,同學(xué),該債權(quán)投資是到期一次還本付息,平時(shí)沒(méi)有收到利息,應(yīng)收的利息計(jì)入“債權(quán)投資-應(yīng)計(jì)利息”中,該科目影響債權(quán)投資的攤余成本。上面分錄中攤余成本也可以寫(xiě)成=1010+70-19.5=1060.5
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籌建期買的一些低值易耗品如何入賬
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:09
#中級(jí)職稱#
籌建期買的一些低值易耗品,可計(jì)入 管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
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河北省2025年繼續(xù)教育從什么時(shí)候開(kāi)始。
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 11:04
#中級(jí)職稱#
你好,這個(gè)現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)束了
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請(qǐng)問(wèn)下成本核算方法有哪些
樂(lè)伊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 10:52
#中級(jí)職稱#
同學(xué)您好,成本核算方法有品種法、分類法、分批法、逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法、作業(yè)成本法、加權(quán)平均法、先進(jìn)先出法等。
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加權(quán)平均法和移動(dòng)加權(quán)平均法的區(qū)別
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 10:51
#中級(jí)職稱#
加權(quán)平均法:計(jì)算公式為存貨的加權(quán)平均單位成本 =(結(jié)存存貨成本 + 購(gòu)入存貨成本)/(結(jié)存存貨數(shù)量 + 購(gòu)入存貨數(shù)量)。 在月末進(jìn)行一次計(jì)算。 移動(dòng)加權(quán)平均法:每次購(gòu)入新存貨時(shí)都需要重新計(jì)算加權(quán)平均單價(jià)。其公式為移動(dòng)加權(quán)平均單價(jià) =(本次收入前結(jié)存商品金額 + 本次收入商品金額)/(本次收入前結(jié)存商品數(shù)量 + 本次收入商品數(shù)量)
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老師,外墻保溫稅收編碼屬于什么?房屋修繕嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 10:06
#中級(jí)職稱#
你好建筑服務(wù) 這個(gè)的
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老師你好,問(wèn)下新的股東進(jìn)來(lái)買了老板股份,老板私人收錢的,這個(gè)分錄怎么走好呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 08:31
#中級(jí)職稱#
你好這個(gè)對(duì)于公司來(lái)說(shuō)是借實(shí)收資本a股東,代實(shí)收資本b股東。
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開(kāi)財(cái)務(wù)公司,必須有中級(jí)證書(shū)么?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 22:59
#中級(jí)職稱#
您好,這不是必須的,沒(méi) 有這個(gè)硬性規(guī)定
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中級(jí)實(shí)務(wù)。資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)這1章,請(qǐng)問(wèn)什么情況影響應(yīng)交稅費(fèi)?什么時(shí)候影響遞延所得稅?整懵了。做題時(shí)遇到,未決訴訟,補(bǔ)計(jì)提壞賬,貨物退回。補(bǔ)提折舊。4個(gè)情況
王小月老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 22:54
#中級(jí)職稱#
同學(xué)你好 影響利潤(rùn)即影響企業(yè)所得稅 但是不一定影響遞延所得稅 影響遞延所得稅的情況需要看所涉科目計(jì)稅基礎(chǔ)與賬面價(jià)值存在暫時(shí)性差異 存在暫時(shí)性差異即需要確認(rèn)遞延 永久性差異不確認(rèn)遞延所得稅
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樸老師。這個(gè)題補(bǔ)提折舊,為啥不涉及遞延所得稅科目呢??,這一章未決訴訟和補(bǔ)計(jì)提壞賬都涉及遞延所得稅科目了,感謝了麻煩幫我解答。啥時(shí)涉及啥時(shí)不涉及呢??
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 22:49
#中級(jí)職稱#
同學(xué)你好 稍等我看下
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請(qǐng)問(wèn):老板有兩個(gè)公司,一個(gè)是有限公司,另一個(gè)是養(yǎng)老服務(wù)中心,都是外賬,有限公司投資養(yǎng)老服務(wù)中心200多萬(wàn)元。這個(gè)錢養(yǎng)老服務(wù)中心不還了,現(xiàn)在怎么處理這個(gè)賬?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 21:50
#中級(jí)職稱#
您好,投資本來(lái)不用還,借:銀行 貸:實(shí)收資本,不用處理
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老師這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入為啥不是那個(gè)差額20呢
樂(lè)伊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 21:38
#中級(jí)職稱#
同學(xué)您好,丁公司贏了訴訟,應(yīng)確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入180萬(wàn)元而非20萬(wàn)元。
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銀行流水進(jìn)賬做借款,出賬做利潤(rùn)分配的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),麻煩老師解答一下,謝謝
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 20:42
#中級(jí)職稱#
借銀行貸長(zhǎng)期借款 2. 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付股利
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老師你好,我下問(wèn)一下,今年想考中級(jí)會(huì)計(jì)師,我是永久會(huì)員,那中級(jí)有一本領(lǐng)先一步是不是可以送一本的?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 20:17
#中級(jí)職稱#
同學(xué)你好 這個(gè)我們不是很清楚,得問(wèn)銷售老師或者網(wǎng)站客服,我們只有答疑的權(quán)限,實(shí)在不好意思
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老師,公司為增值稅一般納稅人,2x23年12月25日以其擁有的一項(xiàng)非專利技術(shù)與乙公司生產(chǎn)的一批商品交換。交換日甲公司換出非專利技術(shù)的成本為160萬(wàn)元,累計(jì)攤銷為30萬(wàn)元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,公允價(jià)直無(wú)法可靠計(jì)量,其增值稅稅率為6%;換入商品的成本為144萬(wàn)元,未計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備,公允價(jià)值為200萬(wàn)元,增值稅稅額為26萬(wàn)元,甲公司將其作為存貨;甲公司另收到乙公司支付約28.4萬(wàn)元現(xiàn)金。不考慮其他因素甲公司因該交易應(yīng)當(dāng)計(jì)人當(dāng)期損益的金額為(萬(wàn)元)。會(huì)計(jì)分錄麻煩說(shuō)一下
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 17:49
#中級(jí)職稱#
換入資產(chǎn)的公允價(jià)值 = 200 萬(wàn)元 收到的補(bǔ)價(jià) = 28.4 萬(wàn)元 可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 = 26 萬(wàn)元 換出資產(chǎn)的增值稅銷項(xiàng)稅額 = (160 - 30)×6% = 7.8 萬(wàn)元 換入資產(chǎn)的入賬價(jià)值 = 換入資產(chǎn)的公允價(jià)值 + 收到的補(bǔ)價(jià) - 可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 + 換出資產(chǎn)的增值稅銷項(xiàng)稅額 = 200 + 28.4 - 26 + 7.8 = 210.2 萬(wàn)元 三、計(jì)算計(jì)入當(dāng)期損益的金額 換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值 = 160 - 30 = 130 萬(wàn)元 計(jì)入當(dāng)期損益的金額 = 換入資產(chǎn)的入賬價(jià)值 - 換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值 = 210.2 - 130 = 80.2 萬(wàn)元 四、會(huì)計(jì)分錄 借:庫(kù)存商品 210.2 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 26 累計(jì)攤銷 30 銀行存款 28.4 貸:無(wú)形資產(chǎn) 160 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 7.8 資產(chǎn)處置損益 80.2
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稅點(diǎn)金額怎么計(jì)算,假設(shè)開(kāi)13%專票,實(shí)際收要按10%的稅點(diǎn)另計(jì),所以這樣要收回多少稅點(diǎn)金額
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 17:16
#中級(jí)職稱#
計(jì)算不含稅金額:假設(shè)合同含稅金額為X元,不含稅金額X/(1+13%)*10%。 計(jì)算稅點(diǎn)金額:稅點(diǎn)金額=不含稅金額*10%。
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從其他企業(yè)間接購(gòu)入一次性到期收息的長(zhǎng)期債券投資,購(gòu)入時(shí)的折溢價(jià)計(jì)入?含累計(jì)的利息部分計(jì)入???
樂(lè)伊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 16:31
#中級(jí)職稱#
同學(xué)您好,購(gòu)入時(shí)折溢價(jià)計(jì)入債權(quán)投資-利息調(diào)整科目,累計(jì)的利息計(jì)入債權(quán)投資-應(yīng)計(jì)利息科目。
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你好,老師,我們小規(guī)模納稅人,商貿(mào)公司,一個(gè)季度開(kāi)銷賬5千,怎么做分錄呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 16:30
#中級(jí)職稱#
你好銷賬5千 是說(shuō)你們的收入是5000,是嗎?
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