稅務(wù)會(huì)計(jì)工作內(nèi)容及具體操作流程
會(huì)計(jì)從業(yè)多年,如何才能實(shí)現(xiàn)升職加薪?這應(yīng)該是大部分人的想法吧!可是要想實(shí)現(xiàn)升職加薪,還需要向著自己期望的方向努力才行,稅務(wù)會(huì)計(jì)是干什么的?想要晉升先要了解它才行,小編為此整理了相關(guān)的內(nèi)容供大家參考,一起來(lái)看看吧~
一、什么是稅務(wù)會(huì)計(jì)?
稅務(wù)會(huì)計(jì)是以現(xiàn)行稅收法律法規(guī)為準(zhǔn)繩,運(yùn)用會(huì)計(jì)學(xué)的理論、方法和程序,對(duì)企業(yè)涉稅事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)、計(jì)量、記錄、申報(bào)、納稅的專業(yè)會(huì)計(jì)。
稅務(wù)會(huì)計(jì)從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分離而來(lái),與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)構(gòu)成會(huì)計(jì)學(xué)科的三大分支。有會(huì)計(jì)學(xué)專家認(rèn)為,現(xiàn)代企業(yè)會(huì)計(jì)是以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)為核心,以稅務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)為兩翼的企業(yè)會(huì)計(jì)體系。
二、稅務(wù)會(huì)計(jì)工作流程
1、電子申報(bào)系統(tǒng)
(一)發(fā)票認(rèn)證
●報(bào)稅員在每月30號(hào)或者31號(hào)之前,審核從應(yīng)付會(huì)計(jì)處取得的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
●對(duì)不符合增值稅發(fā)票要求的,退回采購(gòu)員處,由采購(gòu)員重新向供應(yīng)商索取合格的增值稅發(fā)票。
●對(duì)合格的增值稅發(fā)票進(jìn)行電腦掃描、核對(duì),將掃描好的數(shù)據(jù)保存在3.5寸盤或U盤。
●在30號(hào)或者31號(hào)拿到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行認(rèn)證,稅務(wù)機(jī)關(guān)將通過(guò)當(dāng)期認(rèn)證的信息反饋至提交的軟盤中,當(dāng)月認(rèn)證完畢的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須在當(dāng)月抵扣。
●將載有反饋信息的軟盤讀入電子申報(bào)系統(tǒng),完成增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證作業(yè)。并按稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求將已通過(guò)認(rèn)證的發(fā)票按每本25份裝訂,以備查。如果作為固定資產(chǎn)退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,則不允許進(jìn)行抵扣,要在讀入的信息后在系統(tǒng)中設(shè)置為“本期不抵扣”。
(二)抄稅
●抄報(bào)稅是將防偽開票系統(tǒng)開具發(fā)票的信息報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)。
●報(bào)稅員每月1-10前,在防偽開票系統(tǒng)對(duì)上月開具的銷項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行抄稅處理,將上月開具增值稅專用發(fā)票 的信息讀入金稅卡中向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào),抄稅完成后未向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)前不允許再開具發(fā)票。
●通過(guò)申報(bào)則完成上月的抄稅工作。完成抄稅后,從防偽稅控系統(tǒng)中把每月的銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)入電子報(bào)稅系統(tǒng)中,形成銷項(xiàng)稅額。
(三)手工發(fā)票的錄入
●報(bào)稅員將每月開立的收購(gòu)發(fā)票和取得的運(yùn)輸發(fā)票等其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在每月納稅申報(bào)完成前輸入到電子申報(bào)系統(tǒng)中,作為當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額。
●將當(dāng)月開立的普通銷售發(fā)票錄入到電子報(bào)稅系統(tǒng)中。
●其他應(yīng)稅勞務(wù),將本月的無(wú)票銷售情況,錄入電子申報(bào)系統(tǒng)中,作為無(wú)票銷售額。
(四)生成電子申報(bào)數(shù)據(jù)及報(bào)表
●完成進(jìn)項(xiàng)稅額及銷項(xiàng)稅額的基本采集工作后,按電子申報(bào)系統(tǒng)的要求填報(bào)增值稅申報(bào)表等一系列報(bào)表(報(bào)表載于系統(tǒng)中),生成電子數(shù)據(jù)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)并打印相關(guān)紙質(zhì)報(bào)表。
2、免抵申報(bào)系統(tǒng)
●報(bào)稅員根據(jù)政府統(tǒng)一格式的出口報(bào)關(guān)單(白單)錄入免抵退稅申報(bào)系統(tǒng)本期出口信息;根據(jù)已報(bào)關(guān)出口的報(bào)關(guān)單(黃單))、外匯核銷單、出口發(fā)票錄入本期單證收齊信息,完成后形成申報(bào)盤并向稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)將電子信息反饋至報(bào)盤中再由企業(yè)讀入該信息。
●讀入預(yù)審反饋信息后,即可生成”免抵退”正式申報(bào)盤向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行正式申報(bào),并打印相關(guān)表。
●“免抵退申報(bào)表”的數(shù)據(jù)應(yīng)與”電子申報(bào)表”的數(shù)據(jù)核對(duì),確保準(zhǔn)確無(wú)誤。
3、個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)
●錄入公司員工基本資料。
●每月工資核算后,跟工資核算員索取每月公司員工薪資情況表,導(dǎo)入系統(tǒng)中,計(jì)算所得稅額是否跟薪資表結(jié)果一樣。
4、地方稅收納稅申報(bào)
●根據(jù)總帳人員提供的娛樂(lè)城營(yíng)收收入/本月申報(bào)國(guó)稅的征稅貨物和勞務(wù)銷售額,錄入納稅申報(bào)表中。
●按照本月開具的租賃業(yè)發(fā)票/服務(wù)業(yè)發(fā)票的金額錄入納稅申報(bào)表。
●填寫本月發(fā)票的領(lǐng)用存。
5、企業(yè)所得稅申報(bào)
●每季終了后15日內(nèi)申報(bào)本月經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。
●年度終了后4個(gè)月內(nèi),向國(guó)稅局申報(bào)企業(yè)所得稅計(jì)算清交的詳細(xì)資料。
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