安徽省合肥市國有企業(yè)內(nèi)控審計整改成效明顯
2011年度安徽省合肥市審計局對全市21戶國有企業(yè)內(nèi)控進行了審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)內(nèi)控制度缺乏系統(tǒng)性和完整性,主要表現(xiàn)為:一是未對經(jīng)營活動各業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵控制點進行系統(tǒng)的歸納和有針對性的設(shè)計控制措施;二是內(nèi)控制度體系的層次性、規(guī)劃性不強;三是在一些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、事項和對子公司管理方面沒有設(shè)計制定內(nèi)控制度。
各企業(yè)高度重視審計結(jié)果,積極采取措施,加強內(nèi)控管理,取得明顯整改成效。合肥百大集團、安徽國風公司專門成立了公司內(nèi)控工作領(lǐng)導小組;合肥城建公司召開董事會,審議通過公司《內(nèi)部審計制度》;合肥工投公司制定了《合肥市工業(yè)投資控股有限公司融資管理暫行規(guī)定》;合肥科農(nóng)行董事會審議通過《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司投資管理辦法》等。
【我要糾錯】 責任編輯:小薇
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