請(qǐng)問老師上月留抵稅額13000,本月銷項(xiàng)稅123500,進(jìn)項(xiàng)稅91133.04分錄是不是這樣做: 一次結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)123500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)91133.04 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)13000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)19366.96 二次結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)19366.96 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 19366.96
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請(qǐng)問您上月留抵稅額13000在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)13000科目核算的 對(duì)嗎
2023 06/28 22:03
84784953
2023 06/28 22:14
這就是上月的留抵稅額
bamboo老師
2023 06/28 22:18
那您前面寫分錄正確的哈
84784953
2023 06/28 22:20
因?yàn)槎聸]結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,如果要做了轉(zhuǎn)出的話,留抵稅額就到了未交增值稅這個(gè)科目下了,不知道怎么弄?
bamboo老師
2023 06/28 22:31
正常情況下一般企業(yè)不會(huì)設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)這個(gè)科目
留抵稅額在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目 借方表示
84784953
2023 06/28 22:41
那應(yīng)該將13000寫在二級(jí)科目未交增值稅下面嗎
bamboo老師
2023 06/28 22:42
是的?應(yīng)該將13000寫在二級(jí)科目未交增值稅下
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- 老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額):貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),然后再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,假如不用轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接用:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,可以不。 171
- 可以直接把銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅差異結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅? 比如-借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 468
- 銷項(xiàng)300,進(jìn)項(xiàng)200,前期留抵200. 分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交交增值稅 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交交增值稅 100 貸:應(yīng)交增值稅-留抵稅額 100 分錄是這樣寫嗎? 394
- 第61筆結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅老師的意思是多做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 再: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是這樣吧? 284
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